財政管理
市級累計凈結余為赤字31926萬元,其中當年赤字27012萬元,上年累計赤字4914萬元。
市級農(nóng)林水事務支出30750萬元,為預算的82.31%,增長41.41%;教育支出14822萬元,為預算的58.72%,增長7.27%;科技支出8153萬元,為預算的89.98%,同口徑增加1.24%;一般公共服務支出32311萬元,為預算的90%,增長18.86%;公共安全支出23302萬元,為預算的97.44%,增長30.99%;文化體育與傳媒支出3962萬元,為預算的84.17%,增長50.47%;社會保障和就業(yè)支出70316萬元,為預算的89.8%,增長60.21%;醫(yī)療衛(wèi)生支出12860萬元,為預算的91.37%,增長73.78%;地震災后恢復重建支出44575萬元。
受多種因素的影響,2008年財政嚴重短收,支出大量增加,收支平衡難度極大。為了縮小收支平衡的差距,減輕綿陽發(fā)展的包袱,財政部門及時對影響財政收入的各種因素進行詳細調(diào)查和測算,制定針對性較強的增收節(jié)支措施。在收入方面,嚴格執(zhí)行征收政策,積極組織各種收入入庫,做到應收盡收。在支出方面,壓縮市級行政事業(yè)單位公用經(jīng)費支出的10%,嚴格控制會議費、接待費、車輛購置費等支出,取消或削減未執(zhí)行的專項支出預算。同時,積極向上級財政匯報綿陽市的困難,爭取支持。
大力促進城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療建設,新型農(nóng)村合作醫(yī)療在全市所有縣市區(qū)推行,財政補助標準進一步提高,農(nóng)民群眾的補償標準、補償比例和補償范圍進一步擴大。在全市推行城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險試點,進一步保障城鎮(zhèn)居民的基本醫(yī)療需求。
著力完善社會保障體系。進一步完善城鄉(xiāng)最低生活保障制度,實現(xiàn)動態(tài)管理下的應保盡保。完善企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險制度,確保企事業(yè)單位離退休人員生活費及時足額發(fā)放。積極落實就業(yè)再就業(yè)各項扶持政策,促進再就業(yè)工程的順利開展。充分發(fā)揮社會保障在救災方面的作用,全力保證傷員救治、災民基本生活和恢復重建的資金需要,維護社會穩(wěn)定,推進災后恢復重建工作的開展。
加大對政法部門經(jīng)費保障力度。進一步完善縣級公、檢、法經(jīng)費保障機制,加大經(jīng)費保障力度,建立并逐步落實縣級司法機關經(jīng)費保障機制。
國家稅務
(于海軍)
地方稅務